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提升审计监督质效 护航中康事业发展 ——中国康复研究中心召开审计联席会议部署年度重点工作

2026年3月16日,中国康复研究中心召开审计联席会议,总结2025年度内部审计与自我评价工作情况,部署2026年内部审计工作。中心领导班子,各职能处室、业务部门及相关医疗科室负责人参加会议。

图为中国残联理事、中康党委书记、主任吴世彩在会议上讲话

会上,审计办公室主任王昌波汇报了2025 年度内部审计工作情况,组织学习了 2026 年全国审计工作会议精神,并对 2026年度内部审计工作方案进行了解读。

中心党委委员、纪委书记、副主任、总会计师余朝晖指出:内部审计与自我评价工作是推动建章立制、提升内部管理水平的重要抓手,要切实发挥其在推动中心各项业务提质增效中的关键作用。审计办公室作为牵头部门,需加强统筹协调,确保审计工作有序推进;各相关部门要主动配合、协同发力,将内部审计与中国残联党组巡视整改、队伍作风建设紧密结合,与树立和践行正确的政绩观学习教育相结合,以扎实的工作取得实效。

图为审计联席会议现场

图为审计联席会议现场

中国残联理事、中康党委书记、主任吴世彩强调,要结合全国审计工作会议精神开展好单位内部审计工作,推动事业高质量发展。一是提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习习近平总书记对审计工作的指示批示精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以高质量审计监督护航中康事业高质量发展;二是加强审计规范。2026年是质量管理年,要规范化开展年度内部审计与自我评价工作、审计专项监督工作和阶段性重点审计工作,切实提升审计质效;三是加强创新性研究与成果运用。以改革创新精神推动审计工作,集思广益、充分研讨,讲规矩守纪律,努力为中心“十五五”规划实施做出贡献;四是重视审计队伍建设。坚持党管审计原则,要提供坚强的组织保障、人员保障、经费保障和制度保障,努力打造专业过硬、纪律严明“审计铁军”。